欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
临沂第三十六中学2022年度经费预算信息
2022-04-28    点击数:  
 索引号  lsqlydsslzx/2022-0000037  公开目录  公开目录
 发布机构  临沂第三十六中学  发布日期  2022-04-28
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沂第三十六中学2022年度经费预算信息
索引号: lsqlydsslzx/2022-0000037
发布机构: 临沂第三十六中学
公开目录: 预决算信息
发布日期: 2022-04-28

2022年临沂第三十六中学预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担教育教学课题研究管理与经验推广工作,指导课程、教材和教改实验,承担教科研成果的推广、转化和应用工作。组织、指导学校图书管理的规划,参与拟订评估方案、管理、办法,抓好图书管理工作。组织、指导教材征订和学生报刊的订阅工作。

(二)承担教育政策研究工作,参与全区教育教学改革发展重大问题的调查研究、决策咨询等工作。

(三)承担教学理论、教学方式、学习方式等教育教学研究,承担课程、教学、作业、考试评价等关键领域和重点环节的研究工作。承担大数据、人工智能等信息技术手段与教育教学深度融合的研究,提出教育管理、政策与实践研究的相关建议。

(四)承担教学指导与服务。根据国家课程方案和课程标雄,研究制定教学常规,指导教师改进教学方式。承担学生学习和成长规律研究工作,为学校教育教学、实施素质教育提供服务,指导课程开发与实施,承担学校优质课程资源建设工作。

(五)承担学生资助政策落实、学校学生资助数据统计和分析的具体工作。参与拟定学校学生资助政策措施,研究提出相关建议。

(六)组织开展学业质量测评和命题质量效果评估,承担科学评价体系建设工作。

二、预算编报范围

临沂第三十六中学单位预算为临沂第三十六中学预算。

第二部分 2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,685.94

一、一般公共服务支出


一般公共预算拨款收入

1,685.94

二、外交支出


政府性基金预算拨款收入


三、国防支出


国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出


二、财政专户管理资金收入


五、教育支出

1,386.99

三、事业收入


六、科学技术支出


四、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出


五、上级补助收入


八、社会保障和就业支出

123.20

六、附属单位上缴收入


九、卫生健康支出

63.14

七、其他收入


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

112.61



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出


本年收入合计

1,685.94

本年支出合计

1,685.94

使用非财政拨款结余




上年结转


结转下年


收入总计

1,685.94

支出总计

1,685.94

收入预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上年结转

其中财政拨款结转

合 计

1,685.94

1,685.94

1,685.94












205



教育支出

1,386.99

1,386.99

1,386.99












205

02


普通教育

1,386.99

1,386.99

1,386.99












205

02

03

初中教育

1,386.99

1,386.99

1,386.99












208



社会保障和就业支出

123.20

123.20

123.20












208

05


行政事业单位养老支出

123.20

123.20

123.20












208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.20

123.20

123.20












210



卫生健康支出

63.14

63.14

63.14












210

11


行政事业单位医疗

63.14

63.14

63.14












210

11

02

事业单位医疗

63.14

63.14

63.14












221



住房保障支出

112.61

112.61

112.61












221

02


住房改革支出

112.61

112.61

112.61












221

02

01

住房公积金

112.61

112.61

112.61












支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

合 计

1,685.94

1,636.74

49.20




205



教育支出

1,386.99

1,337.79

49.20




205

02


普通教育

1,386.99

1,337.79

49.20




205

02

03

初中教育

1,386.99

1,337.79

49.20




208



社会保障和就业支出

123.20

123.20





208

05


行政事业单位养老支出

123.20

123.20





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.20

123.20





210



卫生健康支出

63.14

63.14





210

11


行政事业单位医疗

63.14

63.14





210

11

02

事业单位医疗

63.14

63.14





221



住房保障支出

112.61

112.61





221

02


住房改革支出

112.61

112.61





221

02

01

住房公积金

112.61

112.61





财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项 目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1,685.94

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算


二、外交支出





三、国有资本经营预算


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1,386.99

1,386.99





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

123.20

123.20





九、卫生健康支出

63.14

63.14





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出





收 入

支 出

项目

预算数

项 目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



十九、住房保障支出

112.61

112.61





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

1,685.94

本年支出合计

1,685.94

1,685.94










上年结转


结转下年





其中:一般公共预算拨款结转







政府性基金预算拨款结转







国有资本经营预算拨款结转














收入总计

1,685.94

支出总计

1,685.94

1,685.94



一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合 计

1,685.94

1,636.74

1,396.53

240.22

49.20

205



教育支出

1,386.99

1,337.79

1,097.58

240.22

49.20

205

02


普通教育

1,386.99

1,337.79

1,097.58

240.22

49.20

205

02

03

初中教育

1,386.99

1,337.79

1,097.58

240.22

49.20

208



社会保障和就业支出

123.20

123.20

123.20



208

05


行政事业单位养老支出

123.20

123.20

123.20



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.20

123.20

123.20



210



卫生健康支出

63.14

63.14

63.14



210

11


行政事业单位医疗

63.14

63.14

63.14



210

11

02

事业单位医疗

63.14

63.14

63.14



221



住房保障支出

112.61

112.61

112.61



221

02


住房改革支出

112.61

112.61

112.61



221

02

01

住房公积金

112.61

112.61

112.61



一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

合 计

1,636.74

1,396.53

240.22

301


工资福利支出

505


对事业单位经常性补助

1,389.82

1,389.82


301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

378.20

378.20


301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

182.28

182.28


301

03

奖金

505

01

工资福利支出

27.70

27.70


301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

332.24

332.24


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

123.20

123.20


301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

63.14

63.14


301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

11.15

11.15


301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

112.61

112.61


301

99

其他工资福利支出

505

01

工资福利支出

159.30

159.30


302


商品和服务支出

505


对事业单位经常性补助

226.10


226.10

302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

31.88


31.88

302

02

印刷费

505

02

商品和服务支出

13.20


13.20

302

03

咨询费

505

02

商品和服务支出

4.40


4.40

302

05

水费

505

02

商品和服务支出

30.00


30.00

302

06

电费

505

02

商品和服务支出

15.00


15.00

302

07

邮电费

505

02

商品和服务支出

1.00


1.00

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

302

09

物业管理费

505

02

商品和服务支出

10.00


10.00

302

11

差旅费

505

02

商品和服务支出

1.00


1.00

302

13

维修(护)费

505

02

商品和服务支出

47.00


47.00

302

14

租赁费

505

02

商品和服务支出

10.00


10.00

302

16

培训费

505

02

商品和服务支出

11.94


11.94

302

18

专用材料费

505

02

商品和服务支出

3.00


3.00

302

99

其他商品和服务支出

505

02

商品和服务支出

47.68


47.68

303


对个人和家庭的补助

509


对个人和家庭的补助

6.71

6.71


303

99

其他对个人和家庭的补助

509

99

其他对个人和家庭补助

6.71

6.71


310


资本性支出

506


对事业单位资本性补助

14.12


14.12

310

02

办公设备购置

506

01

资本性支出(一)

12.12


12.12

310

03

专用设备购置

506

01

资本性支出(一)

2.00


2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:临沂第三十六中学2021年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合 计
























注:临沂第三十六中学2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

合 计






















注:临沂第三十六中学2022年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合 计
























注:临沂第三十六中学2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

资 金 来 源

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中:财政拨款结

合 计

61.92

61.92

61.92








205



教育支出

61.92

61.92

61.92








205

02


普通教育

61.92

61.92

61.92








205

02

03

初中教育

61.92

61.92

61.92








基本支出预算表

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转小

其中:财政

拨款结转

合计

1,636.74

1,636.74

1,636.74








301


工资福利支出

1,389.82

1,389.82

1,389.82








301

01

基本工资

378.20

378.20

378.20








301

02

津贴补贴

182.28

182.28

182.28








301

03

奖金

27.70

27.70

27.70








301

07

绩效工资

332.24

332.24

332.24








301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

123.20

123.20

123.20








301

10

职工基本医疗保险缴费

63.14

63.14

63.14








301

12

其他社会保障缴费

11.15

11.15

11.15








301

13

住房公积金

112.61

112.61

112.61








301

99

其他工资福利支出

159.30

159.30

159.30








302


商品和服务支出

226.10

226.10

226.10








302

01

办公费

31.88

31.88

31.88








302

02

印刷费

13.20

13.20

13.20








302

03

咨询费

4.40

4.40

4.40








302

05

水费

30.00

30.00

30.00








302

06

电费

15.00

15.00

15.00








302

07

邮电费

1.00

1.00

1.00








302

09

物业管理费

10.00

10.00

10.00








302

11

差旅费

1.00

1.00

1.00








302

13

维修(护)费

47.00

47.00

47.00








科目编码

部门预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转小

其中:财政

拨款结转

302

14

租赁费

10.00

10.00

10.00








302

16

培训费

11.94

11.94

11.94








302

18

专用材料费

3.00

3.00

3.00








302

99

其他商品和服务支出

47.68

47.68

47.68








303


对个人和家庭的补助

6.71

6.71

6.71








303

99

其他对个人和家庭的补助

6.71

6.71

6.71








310


资本性支出

14.12

14.12

14.12








310

02

办公设备购置

12.12

12.12

12.12








310

03

专用设备购置

2.00

2.00

2.00








项目支出预算表

单位:万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本

经营预算

上年结转小计

其中:财政拨款结转

合 计


49.20

49.20

49.20








班主任补贴

特定目标类

28.20

28.20

28.20








专职安保人员经费

特定目标类

21.00

21.00

21.00








第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,临沂第三十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,临沂第三十六中学2022年收支总预算均为1,685.94万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入;

支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂第三十六中学2022年收入预算为1,685.94万元,其中:财政拨款1,685.94万元,占100%。

    

三、关于支出预算总表的说明

临沂第三十六中学 2022 年支出预算为 1,685.94 万元, 其中:基本支出 1,636.74 万元,占 97.08%,项目支出 49.2 万元,占 2.92%,上缴上级支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

        









四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂第三十六中学 2022 年财政拨款收支总预算为1,685.94 万元。

收入包括:一般公共预算 1,685.94 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元, 占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

 

支出包括:教育(类)支出 1,386.99 万元,占 82.27%; 社会保障和就业(类)支出 123.2 万元,占 7.31%;卫生健康(类)支出 63.14 万元,占 3.74%;住房保障(类)支出112.61 万元,占 6.68%。

  









五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂第三十六中学 2022 年一般公共预算拨款 1,685.94 万元,比上年增加 704.35 万元,增长 71.76%,主要原因是学校规模扩大,新增多个班级,学生数量增加,教师数量增加,学校教育支出相应增加。








(二)一般公共预算当年拨款结构情况

临沂第三十六中学2022年一般公共预算支出为1,685.94 万元,其中:教育(类)支出 1,386.99 万元,占82.27%;社会保障和就业(类)支出123.2万元,占7.31%;卫生健康(类)支出63.14万元,占3.74%;住房保障(类)支出112.61万元,6.68%。








(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出1,386.99 万元,比上年增加 583.75 万元,增长 72.67%,主要原因是学校规模扩大,新增多个班级,学生数量增加,教师数量增加,学校教育支出相应增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 123.2 万元, 比上年增加 49.04 万元,增长 66.13%,主要原因是学校在职人员增加,学校教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 63.14 万元,比上年增加 26.06 万元,增长70.28%,主要原因是学校在职人员增加,学校教职工事业单位医疗支出增加。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出 112.61 万元,比上年增加 45.5 万元,增长 67.8%,主要原因是学校在职人员增加,学校教职工住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂第三十六中学 2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,636.74 万元。主要用于:

1.人员经费 1,396.53 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费 240.22 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、资本性支出(一)。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂第三十六中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元,主要原因是 2021 年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费 0 万元,主要原因是 2021 年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国(境)”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元,主要原因是 2021 年、2022 本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出; 公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是 2021 年、2022 本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护” 经费支出。公务接待费 0 万元,主要原因是 2021 年、2022 本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂第三十六中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂第三十六中学2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂第三十六中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,临沂第三十六中学及所属单位均为事业单位,无机关运行经费。2022 年临沂第三十六中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 240.22 万元。较 2021 年预算增加 39.98 万元,增长 19.97%。主要原因是:学校规模扩大,新增多个班级,学生数量增加.。

(二)政府采购情况

2022 年政府采购预算 61.92 万元,其中:财政拨款安排61.92 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,单位资金安排 0 万元,结余结转资金安排 0 万元。其中:政府采购货物预算19.12 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算42.8 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,临沂第三十六中学所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆, 事业单位业务用车 0 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2022年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

临沂第三十六中学 2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2个,预算资金 49.2 万元,其中财政拨款 49.2 万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价,涉及预算资金 21 万元,其中财政拨款 21 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化班主任补贴等项目支出2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五)单位预算项目的绩效目标表

(六)涉密事项说明临沂第三十六中学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指区级行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页